SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22168 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,24 € 06.05.2022
22169 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,00 € 06.05.2022
22170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,63 € 06.05.2022
22171 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 116,00 € 09.05.2022
22174 rozbor jedla podrobnejšie informácie 83,40 € 11.05.2022
22172 elektrina podrobnejšie informácie 1 747,22 € 11.05.2022
22173 prenájom VOK podrobnejšie informácie 252,50 € 11.05.2022
22175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,46 € 16.05.2022
22176 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.05.2022
22177 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 330,66 € 16.05.2022
22178 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2022
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
22180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 208,03 € 17.05.2022
22181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 678,11 € 17.05.2022
22182 prezutie a vyváženie pneumatík podrobnejšie informácie 16,00 € 17.05.2022
22183 E+ - stáž podrobnejšie informácie 1 350,00 € 17.05.2022
22184 E+ - kurz podrobnejšie informácie 958,28 € 17.05.2022
22185 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 158,40 € 19.05.2022
22186 toner do tlačiarne podrobnejšie informácie 123,00 € 19.05.2022
22187 oprava kuchynského zariadenia podrobnejšie informácie 1 138,80 € 20.05.2022
22188 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,38 € 20.05.2022
22189 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 97,32 € 23.05.2022
22190 vodovodná batéria podrobnejšie informácie 75,96 € 23.05.2022
22191 fréza podrobnejšie informácie 183,72 € 25.05.2022
22192 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 244,12 € 26.05.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55