SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22187

Číslo v CRZ*:

22187

Predmet:

oprava kuchynského zariadenia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gastroslužby PK, s.r.o., Vlková 79

Hodnota faktúry:

1 138,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2022

Dátum zverejnenia:

25.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

33/2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55