SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22171

Číslo v CRZ*:

22171

Viazanosť k zmluve:

2022/31

Predmet:

čistenie kanalizácie

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kanal Servis s.r.o., Topoľová 1913/13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

116,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2022

Dátum zverejnenia:

24.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/31

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55