SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22180

Číslo v CRZ*:

22180

Viazanosť k zmluve:

2022/35

Predmet:

čistiace prostriedky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDRO PLUS, s.r.o., Radlinského 2050/17, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

208,03 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.05.2022

Dátum zverejnenia:

25.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/35

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55