SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22173

Číslo v CRZ*:

22173

Predmet:

prenájom VOK

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

252,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.05.2022

Dátum zverejnenia:

24.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

10/2018/VOK a jej dodatok č. 4

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55