SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22182

Číslo v CRZ*:

22182

Viazanosť k zmluve:

2022/36

Predmet:

prezutie a vyváženie pneumatík

Zmluvná strana:

dodávateľ: J&M PROFI AUTO s.r.o., Slovenského raja 25, Smižany

Hodnota faktúry:

16,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.05.2022

Dátum zverejnenia:

25.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/36

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55