SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22093 pracovná zdravotná služba podrobnejšie informácie 268,80 € 22.03.2022
22094 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 482,20 € 24.03.2022
22095 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 241,50 € 24.03.2022
22096 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 58,12 € 24.03.2022
22097 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 38,88 € 25.03.2022
22098 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 94,16 € 25.03.2022
22099 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,30 € 28.03.2022
22288 toner podrobnejšie informácie 96,00 € 30.03.2022
22100 lepidlá, brusivá podrobnejšie informácie 199,90 € 30.03.2022
22101 lepidlo, brusivá podrobnejšie informácie 55,10 € 30.03.2022
22102 vodné a stočné podrobnejšie informácie 349,92 € 31.03.2022
22103 potraviny - ŚJ podrobnejšie informácie 1 061,96 € 31.03.2022
22104 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 617,95 € 31.03.2022
22105 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 530,39 € 31.03.2022
22106 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 262,38 € 01.04.2022
22107 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 188,42 € 01.04.2022
22108 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 67,86 € 01.04.2022
22109 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 31,68 € 01.04.2022
22110 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 47,97 € 01.04.2022
22111 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 04.04.2022
22112 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.04.2022
22113 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.04.2022
22114 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 04.04.2022
22115 vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 05.04.2022
22116 kovanie podrobnejšie informácie 599,21 € 05.04.2022
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 126 až 1 150.[<<] 42,43,44,45,46,47,48,49 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55