SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22116

Číslo v CRZ*:

22116

Predmet:

kovanie

Zmluvná strana:

dodávateľ: IVIM s.r.o. Trebišov, Budovateľská 34, Prešov

Hodnota faktúry:

599,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.04.2022

Dátum zverejnenia:

27.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/17

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55