SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21085 preprava - PČ podrobnejšie informácie 121,00 € 13.05.2021
20390 lepidlá, brusivá, lak podrobnejšie informácie 121,00 € 18.12.2020
23137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 121,14 € 14.04.2023
20194 vodné a stočné 07 2020 podrobnejšie informácie 121,69 € 29.07.2020
24177 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 121,94 € 09.05.2024
23039 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 122,67 € 03.02.2023
19455 6/2019 podrobnejšie informácie 122,70 € 09.12.2019
19370 tlačivá podrobnejšie informácie 122,82 € 17.10.2019
22186 toner do tlačiarne podrobnejšie informácie 123,00 € 19.05.2022
24218 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 123,51 € 07.06.2024
24254 penalizačná fa podrobnejšie informácie 123,71 € 09.07.2024
22307 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 123,90 € 16.09.2022
22146 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 124,07 € 29.04.2022
20290 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 124,16 € 15.10.2020
23367 farby, štetec, fólia podrobnejšie informácie 124,93 € 02.11.2023
21306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 125,32 € 18.10.2021
21194 buková špárovka - PČ podrobnejšie informácie 125,68 € 21.07.2021
21145 potraviny- ŠJ podrobnejšie informácie 125,84 € 21.06.2021
23066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,00 € 27.02.2023
22290 príprava váh - ŠJ podrobnejšie informácie 126,00 € 31.08.2022
20254 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,09 € 25.09.2020
20239 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,43 € 07.09.2020
22175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,46 € 16.05.2022
19406 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,79 € 04.11.2019
24182 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,82 € 13.05.2024
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 976 až 1 000.[<<] 36,37,38,39,40,41,42,43 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55