SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21085

Číslo v CRZ*:

21085

Viazanosť k zmluve:

2021/19

Predmet:

preprava - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slavomír Belay-Belas, Brusník 43, 053 11 Smižany

Hodnota faktúry:

121,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.05.2021

Dátum zverejnenia:

26.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/19

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55