SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21194

Číslo v CRZ*:

21194

Viazanosť k zmluve:

2021/58

Predmet:

buková špárovka - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: SEZAM, s.r.o., Kvačaková 1, Žilina

Hodnota faktúry:

125,68 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.07.2021

Dátum zverejnenia:

30.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/58

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55