SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20239

Číslo v CRZ*:

20239

Viazanosť k zmluve:

7/2019

Predmet:

potraviny - ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok

Hodnota faktúry:

126,43 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.09.2020

Dátum zverejnenia:

17.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

7/2019 (7/2019)

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55