SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24254

Číslo v CRZ*:

24254

Predmet:

penalizačná fa

Zmluvná strana:

dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, Bratislava

Hodnota faktúry:

123,71 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.07.2024

Dátum zverejnenia:

18.07.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

DKT/ZoS/29/2012

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55