SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 23367

Číslo v CRZ*:

23367

Viazanosť k zmluve:

2023/63

Predmet:

farby, štetec, fólia

Zmluvná strana:

dodávateľ: FARLAZ, Ľ. Podjavorinskej 49, Smižany

Hodnota faktúry:

124,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.11.2023

Dátum zverejnenia:

29.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2023/63

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55