SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
19359 vykonávane funkcie zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.10.2019
23042 materiál podrobnejšie informácie 104,50 € 07.02.2023
23421 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 104,90 € 07.12.2023
22136 prenájom vozidla podrobnejšie informácie 105,00 € 20.04.2022
24209 farby podrobnejšie informácie 105,16 € 04.06.2024
22099 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,30 € 28.03.2022
20214 rúška podrobnejšie informácie 105,30 € 21.08.2020
23065 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,69 € 24.02.2023
22382 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 106,13 € 15.11.2022
21405 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 106,87 € 16.12.2021
22431 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 106,92 € 15.12.2022
23449 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,53 € 20.12.2023
21134 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,64 € 11.06.2021
22224 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,66 € 13.06.2022
24179 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,70 € 09.05.2024
22357 učebnice podrobnejšie informácie 108,80 € 26.10.2022
23120 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,84 € 04.04.2023
20062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 108,90 € 24.02.2020
24138 kancelárske potreby podrobnejšie informácie 109,12 € 08.04.2024
22395 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 109,80 € 28.11.2022
19348 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 110,40 € 30.09.2019
23022 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 111,15 € 31.01.2023
20071 roletka-PČ podrobnejšie informácie 111,50 € 27.02.2020
21328 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 111,60 € 03.11.2021
24183 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 112,29 € 13.05.2024
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 926 až 950.[<<] 34,35,36,37,38,39,40,41 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55