SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20214

Číslo v CRZ*:

20214

Predmet:

rúška

Zmluvná strana:

dodávateľ: Danimani s.r.o., Tulipánová 3, Michalovce

Hodnota faktúry:

105,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.08.2020

Dátum zverejnenia:

17.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/63

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55