SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24020 deratizácia skladových priestorov podrobnejšie informácie 84,00 € 26.01.2024
20103 materiál podrobnejšie informácie 84,06 € 13.03.2020
23372 elektromateriál podrobnejšie informácie 84,18 € 06.11.2023
21228 ventil podrobnejšie informácie 84,31 € 02.09.2021
22210 farby, brusivá podrobnejšie informácie 84,44 € 03.06.2022
24223 oprava - motorové nožnice STIHL podrobnejšie informácie 84,91 € 13.06.2024
22085 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,00 € 14.03.2022
22195 silon, remeň - kosaačka podrobnejšie informácie 85,09 € 27.05.2022
22006 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,11 € 13.01.2022
24075 farby podrobnejšie informácie 85,49 € 01.03.2024
23009 analýza a odobratie vzorky vody podrobnejšie informácie 85,80 € 16.01.2023
19391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 85,85 € 29.10.2019
20371 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,23 € 07.12.2020
23163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,40 € 03.05.2023
24048 posypová soľ, skrutky podrobnejšie informácie 86,47 € 08.02.2024
24168 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 86,62 € 06.05.2024
19444 materiál podrobnejšie informácie 87,17 € 04.12.2019
21137 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 87,18 € 14.06.2021
23082 vodné a stočné podrobnejšie informácie 87,35 € 06.03.2023
2101 Dobropis - plyn ŠJ / vyúčtovanie za rok 2020/ podrobnejšie informácie -87,67 € 19.01.2021
23272 oprava traktorovej kosačky podrobnejšie informácie 88,00 € 31.07.2023
19384 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,31 € 24.10.2019
22391 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 88,66 € 24.11.2022
21203 prah dverový - PČ podrobnejšie informácie 88,80 € 28.07.2021
20382 stolový kalendár podrobnejšie informácie 89,10 € 14.12.2020
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 801 až 825.[<<] 29,30,31,32,33,34,35,36 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55