SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24075

Číslo v CRZ*:

24075

Viazanosť k zmluve:

2024/24

Predmet:

farby

Zmluvná strana:

dodávateľ: FARLAZ, Ľ. Podjavorinskej 49, Smižany

Hodnota faktúry:

85,49 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.03.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/24

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55