SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24048

Číslo v CRZ*:

24048

Viazanosť k zmluve:

2024/1

Predmet:

posypová soľ, skrutky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ľubomír Jurčík - STAVPROFI, Dlhé Stráže 75

Hodnota faktúry:

86,47 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.02.2024

Dátum zverejnenia:

19.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55