SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20103

Číslo v CRZ*:

20103

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Stopo, s.r.o., Radlinského 17, Spišská Nová Ves, IČO: 44215193

Hodnota faktúry:

84,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2020

Dátum zverejnenia:

23.03.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2020/

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55