SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 24168
Číslo v CRZ*: |
24168 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SETEZA-ELEKTRO spol. s.r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves |
Hodnota faktúry: |
86,62 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.05.2024 |
Dátum zverejnenia: |
17.05.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2024/39 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55