SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
20381 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 949,90 € 14.12.2020
20382 stolový kalendár podrobnejšie informácie 89,10 € 14.12.2020
20383 zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby podrobnejšie informácie 268,80 € 14.12.2020
20384 rúška podrobnejšie informácie 1 800,00 € 14.12.2020
20385 realizácia verejného obstarávania podrobnejšie informácie 2 352,00 € 14.12.2020
20379 oprava strechy podrobnejšie informácie 9 842,28 € 11.12.2020
20372 elektrina podrobnejšie informácie 63,78 € 10.12.2020
20373 materiál - PČ podrobnejšie informácie 2 962,62 € 08.12.2020
20374 materiál - PČ podrobnejšie informácie 244,68 € 08.12.2020
20375 materiál - PČ podrobnejšie informácie 261,35 € 08.12.2020
20376 mobilný telefón podrobnejšie informácie 45,60 € 08.12.2020
20377 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 25,27 € 08.12.2020
20369 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,05 € 07.12.2020
20370 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 17,62 € 07.12.2020
20371 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 86,23 € 07.12.2020
20378 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 13,08 € 07.12.2020
20358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 10,29 € 07.12.2020
20365 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 160,00 € 07.12.2020
20366 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 07.12.2020
20367 funkcia zodpovednej osoby podrobnejšie informácie 104,40 € 07.12.2020
20368 spojovací materiál podrobnejšie informácie 26,64 € 07.12.2020
20362 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 26,00 € 04.12.2020
20363 elektrina podrobnejšie informácie 933,48 € 04.12.2020
20364 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 04.12.2020
20361 materiál - PČ podrobnejšie informácie 247,68 € 03.12.2020
Nájdených 2 244 záznamov, zobrazujem 1 676 až 1 700.[<<] 64,65,66,67,68,69,70,71 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55