SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21342 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 41,28 € 10.11.2021
21336 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 45,60 € 09.11.2021
21337 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 22,25 € 09.11.2021
21338 elektrina podrobnejšie informácie 757,38 € 09.11.2021
21334 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 08.11.2021
21335 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.11.2021
21321 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.11.2021
21333 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 456,44 € 04.11.2021
21330 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 03.11.2021
21331 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 371,70 € 03.11.2021
21332 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.11.2021
21324 servis pred STK - Š Octavia Combi podrobnejšie informácie 599,98 € 03.11.2021
21325 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.11.2021
21326 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.11.2021
21327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 03.11.2021
21328 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 111,60 € 03.11.2021
21329 elektroinštalačný materiál - ŠD podrobnejšie informácie 201,06 € 03.11.2021
21322 vodné a stočné podrobnejšie informácie 510,34 € 29.10.2021
21323 RD 32/2020 podrobnejšie informácie 629,54 € 29.10.2021
21319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 606,00 € 26.10.2021
21320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 465,67 € 26.10.2021
21317 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,28 € 25.10.2021
21318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 387,30 € 25.10.2021
21314 servis pred STK, EK podrobnejšie informácie 52,40 € 22.10.2021
21315 žiadosť o platbu č. 2 podrobnejšie informácie 1 200,00 € 22.10.2021
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 1 301 až 1 325.[<<] 49,50,51,52,53,54,55,56 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55