SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21315

Číslo v CRZ*:

21315

Predmet:

žiadosť o platbu č. 2

Zmluvná strana:

dodávateľ: Eurocompro, s.r.o., Dunajská 3, Košice

Hodnota faktúry:

1 200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2021

Dátum zverejnenia:

22.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

ZoPS č. 11/2018

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55