SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 21329

Číslo v CRZ*:

21329

Viazanosť k zmluve:

2021/84

Predmet:

elektroinštalačný materiál - ŠD

Zmluvná strana:

dodávateľ: SETEZA-ELEKTRO spol. s.r.o., Šafárikovo námestie 1, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

201,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2021

Dátum zverejnenia:

22.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021/84

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55