SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 21314
Číslo v CRZ*: |
21314 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
servis pred STK, EK |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Auto-Valas s.r.o., Mlynská 10, Smižany |
Hodnota faktúry: |
52,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55