SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21321 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 40,80 € 08.11.2021
21333 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 456,44 € 04.11.2021
21330 plyn - ŠJ podrobnejšie informácie 18,00 € 03.11.2021
21331 materiál - ŠD podrobnejšie informácie 371,70 € 03.11.2021
21332 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 03.11.2021
21324 servis pred STK - Š Octavia Combi podrobnejšie informácie 599,98 € 03.11.2021
21325 elektrina podrobnejšie informácie 655,20 € 03.11.2021
21326 elektrina podrobnejšie informácie 6,80 € 03.11.2021
21327 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 77,00 € 03.11.2021
21328 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 111,60 € 03.11.2021
21329 elektroinštalačný materiál - ŠD podrobnejšie informácie 201,06 € 03.11.2021
21322 vodné a stočné podrobnejšie informácie 510,34 € 29.10.2021
21323 RD 32/2020 podrobnejšie informácie 629,54 € 29.10.2021
21319 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 606,00 € 26.10.2021
21320 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 465,67 € 26.10.2021
21317 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 89,28 € 25.10.2021
21318 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 387,30 € 25.10.2021
21314 servis pred STK, EK podrobnejšie informácie 52,40 € 22.10.2021
21315 žiadosť o platbu č. 2 podrobnejšie informácie 1 200,00 € 22.10.2021
21316 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 186,35 € 22.10.2021
21312 rozšírenie el. zabezp. signalizácie podrobnejšie informácie 1 319,59 € 21.10.2021
21313 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 5,52 € 21.10.2021
21310 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 599,39 € 19.10.2021
21305 Stáž študentov - E+ podrobnejšie informácie 52 640,00 Kč 18.10.2021
21306 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 125,32 € 18.10.2021
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 1 276 až 1 300.[<<] 48,49,50,51,52,53,54,55 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55