SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22183 E+ - stáž podrobnejšie informácie 1 350,00 € 17.05.2022
22182 prezutie a vyváženie pneumatík podrobnejšie informácie 16,00 € 17.05.2022
22181 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 678,11 € 17.05.2022
22180 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 208,03 € 17.05.2022
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
22178 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 16.05.2022
22177 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 330,66 € 16.05.2022
22176 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 16.05.2022
22175 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,46 € 16.05.2022
22174 rozbor jedla podrobnejšie informácie 83,40 € 11.05.2022
22173 prenájom VOK podrobnejšie informácie 252,50 € 11.05.2022
22172 elektrina podrobnejšie informácie 1 747,22 € 11.05.2022
22171 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 116,00 € 09.05.2022
22170 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 91,63 € 06.05.2022
22169 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 20,00 € 06.05.2022
22168 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,24 € 06.05.2022
22167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 275,36 € 03.05.2023
22167 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 148,75 € 05.05.2022
22166 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 14,29 € 05.05.2022
22165 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 45,12 € 05.05.2022
22164 materiál MS podrobnejšie informácie 270,78 € 05.05.2022
22163 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 4,79 € 04.05.2022
22162 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 514,27 € 04.05.2022
22161 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.05.2022
22160 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.05.2022
Nájdených 2 223 záznamov, zobrazujem 1 001 až 1 025.[<<] 37,38,39,40,41,42,43,44 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55