SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22164

Číslo v CRZ*:

22164

Predmet:

materiál MS

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sezam, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina

Hodnota faktúry:

270,78 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.05.2022

Dátum zverejnenia:

24.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/22

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55