SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22366 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 224,50 € 04.11.2022
23455 3D tlačiareň podrobnejšie informácie 223,91 € 20.12.2023
19458 podrobnejšie informácie 223,88 € 09.12.2019
22088 elektroinštalačný materiál podrobnejšie informácie 223,72 € 16.03.2022
23438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 223,61 € 12.12.2023
20237 čistiace prostriedky podrobnejšie informácie 223,44 € 07.09.2020
19381 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 223,04 € 21.10.2019
20058 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,13 € 14.02.2020
21188 školské tlačivá podrobnejšie informácie 220,09 € 09.07.2021
22340 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 220,02 € 07.10.2022
22387 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 219,36 € 21.11.2022
22328 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 219,28 € 04.10.2022
23266 potraviny - sociálny fond podrobnejšie informácie 219,13 € 17.07.2023
24134 tonwery do tlačiarne podrobnejšie informácie 219,09 € 05.04.2024
22314 overenie - váhy a závažia pre ŠJ podrobnejšie informácie 219,00 € 22.09.2022
20171 ASC agenda- SŠ 2021 podrobnejšie informácie 219,00 € 11.06.2020
19462 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 218,34 € 09.12.2019
23207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 216,16 € 02.06.2023
24112 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,64 € 25.03.2024
22236 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,45 € 24.06.2022
24203 elektrický ohrievač vody podrobnejšie informácie 215,10 € 03.06.2024
22217 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 215,00 € 08.06.2022
23035 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,84 € 03.02.2023
22135 brúsenie nástrojov podrobnejšie informácie 214,20 € 20.04.2022
24011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,09 € 22.01.2024
Nájdených 2 219 záznamov, zobrazujem 876 až 900.[<<] 32,33,34,35,36,37,38,39 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55