SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24134

Číslo v CRZ*:

24134

Predmet:

tonwery do tlačiarne

Zmluvná strana:

dodávateľ: Printmania s.r.o., J. G. Tajovského 540/2, Prievidza

Hodnota faktúry:

219,09 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.04.2024

Dátum zverejnenia:

02.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/34

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55