SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22135

Číslo v CRZ*:

22135

Viazanosť k zmluve:

2022/15

Predmet:

brúsenie nástrojov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Fulla, Sv. J. Nepomuckého 272/10, Markušovce

Hodnota faktúry:

214,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.04.2022

Dátum zverejnenia:

28.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/15

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55