SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24203

Číslo v CRZ*:

24203

Predmet:

elektrický ohrievač vody

Zmluvná strana:

dodávateľ: Brahama SNV s.r.o., Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves 1

Hodnota faktúry:

215,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.06.2024

Dátum zverejnenia:

12.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/48

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55