SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
22366 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 224,50 € 04.11.2022
22367 preprava osôb podrobnejšie informácie 700,00 € 04.11.2022
22368 elektrina podrobnejšie informácie 1 169,69 € 04.11.2022
22369 elektrina podrobnejšie informácie 6,91 € 04.11.2022
22363 organizácie práxe podrobnejšie informácie 11 040,00 € 03.11.2022
22364 organizovanie kurzu podrobnejšie informácie 4 600,00 € 03.11.2022
22365 plyn podrobnejšie informácie 22,00 € 03.11.2022
22404 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 041,50 € 02.11.2022
22361 vodné a stočné podrobnejšie informácie 631,79 € 02.11.2022
22362 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.11.2022
22358 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 166,62 € 27.10.2022
22359 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 334,20 € 27.10.2022
22360 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 052,39 € 27.10.2022
22355 učebnice podrobnejšie informácie 1 377,76 € 26.10.2022
22356 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 537,04 € 26.10.2022
22357 učebnice podrobnejšie informácie 108,80 € 26.10.2022
22352 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 98,42 € 25.10.2022
22353 prezutie pneumatík podrobnejšie informácie 28,00 € 25.10.2022
22354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 54,90 € 25.10.2022
22251 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22351 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 237,23 € 21.10.2022
22348 pracovná obuv podrobnejšie informácie 240,00 € 20.10.2022
22349 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 40,83 € 20.10.2022
22350 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 656,09 € 20.10.2022
22438 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 69,60 € 19.10.2022
Nájdených 2 238 záznamov, zobrazujem 826 až 850.[<<] 30,31,32,33,34,35,36,37 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55