SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22367

Číslo v CRZ*:

22367

Viazanosť k zmluve:

2022/80

Predmet:

preprava osôb

Zmluvná strana:

dodávateľ: M trans Milan Markoči, Hviezdoslavova 4036, Svit

Hodnota faktúry:

700,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2022

Dátum zverejnenia:

21.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/80

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55