SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22363

Číslo v CRZ*:

22363

Predmet:

organizácie práxe

Zmluvná strana:

dodávateľ: EU MOBIOLITY Sp. z.o.o., Zakladowa 21, Dubrowa Gornicza

Hodnota faktúry:

11 040,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.11.2022

Dátum zverejnenia:

21.11.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2021-1-SK01-KA121-VET-000006747

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55