SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22353

Číslo v CRZ*:

22353

Predmet:

prezutie pneumatík

Zmluvná strana:

dodávateľ: J&M PROFI AUTO s.r.o., Slovenského raja 25, Smižany

Hodnota faktúry:

28,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.10.2022

Dátum zverejnenia:

27.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/78

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55