SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 22353
Číslo v CRZ*: |
22353 |
Predmet: |
prezutie pneumatík |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: J&M PROFI AUTO s.r.o., Slovenského raja 25, Smižany |
Hodnota faktúry: |
28,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
27.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
2022/78 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55