SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24054 kancelársky papier podrobnejšie informácie 321,15 € 14.02.2024
24126 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 320,00 € 04.04.2024
22452 činnosť bezpečnostného technika podrobnejšie informácie 320,00 € 28.12.2022
23064 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,96 € 22.02.2023
21365 dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 319,80 € 29.11.2021
20070 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,72 € 26.02.2020
20406 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,04 € 30.12.2020
19396 materiál podrobnejšie informácie 318,98 € 04.11.2019
24019 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 315,90 € 26.01.2024
24087 skener podrobnejšie informácie 315,80 € 06.03.2024
24289 automatická práčka, žehlička podrobnejšie informácie 314,98 € 04.09.2024
21297 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 314,16 € 11.10.2021
24068 podnožie, stolová konštrukcia podrobnejšie informácie 313,20 € 23.02.2024
23054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 312,19 € 13.02.2023
20195 preprava - PČ podrobnejšie informácie 311,04 € 29.07.2020
22179 tlačivá podrobnejšie informácie 310,20 € 16.05.2022
21410 prenájom VOK podrobnejšie informácie 307,00 € 16.12.2021
21404 tlač poštových poukazov podrobnejšie informácie 304,00 € 15.12.2021
2301 elektrina - 7/2023 - dobropis podrobnejšie informácie -302,97 € 04.08.2023
22237 vodné a stočné podrobnejšie informácie 302,74 € 27.06.2022
20354 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,66 € 30.11.2020
19377 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 302,10 € 16.10.2019
21345 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 300,00 € 10.11.2020
24188 oprava píly podrobnejšie informácie 299,52 € 23.05.2024
23132 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 299,46 € 11.04.2023
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 701 až 725.[<<] 25,26,27,28,29,30,31,32 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55