SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24054

Číslo v CRZ*:

24054

Viazanosť k zmluve:

2024/20

Predmet:

kancelársky papier

Zmluvná strana:

dodávateľ: Elitom s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava

Hodnota faktúry:

321,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/20

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55