SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 20195

Číslo v CRZ*:

20195

Viazanosť k zmluve:

2020/53

Predmet:

preprava - PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: VV Trans s.r.o., Jilemnického 2352/15, Spišská Nová Ves

Hodnota faktúry:

311,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.07.2020

Dátum zverejnenia:

07.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 2020/53

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55