SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 19396

Číslo v CRZ*:

19396

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sezam, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, IČO: 00633194

Hodnota faktúry:

318,98 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.11.2019

Dátum zverejnenia:

22.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 2019/101

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55