SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24068

Číslo v CRZ*:

24068

Viazanosť k zmluve:

2024/19

Predmet:

podnožie, stolová konštrukcia

Zmluvná strana:

dodávateľ: PROFI KOVO, s.r.o., Markušovská cesta 3254/22

Hodnota faktúry:

313,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.02.2024

Dátum zverejnenia:

12.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2024/19

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55