SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23074 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 235,29 € 01.03.2023
23075 podrobnejšie informácie 72,00 € 01.03.2023
23070 brúsny pás, lepidlo podrobnejšie informácie 96,62 € 28.02.2023
23071 vodné a stočné podrobnejšie informácie 557,00 € 28.02.2023
23066 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 126,00 € 27.02.2023
23067 vodoinštalačný materiál podrobnejšie informácie 24,20 € 27.02.2023
23068 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 268,17 € 27.02.2023
23069 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 503,23 € 27.02.2023
23065 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 105,69 € 24.02.2023
23061 školské tlačivá podrobnejšie informácie 78,47 € 22.02.2023
23062 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 669,63 € 22.02.2023
23063 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 180,59 € 22.02.2023
23064 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 319,96 € 22.02.2023
23060 refakturácia nákladov za spotrebu plynu podrobnejšie informácie 3 916,74 € 21.02.2023
23058 kancelársky papier podrobnejšie informácie 297,00 € 20.02.2023
23059 preprava osôb - stáž podrobnejšie informácie 395,00 € 20.02.2023
23057 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 133,61 € 17.02.2023
23056 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 150,00 € 14.02.2023
23053 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 202,29 € 13.02.2023
23054 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 312,19 € 13.02.2023
23055 prenájom VOK podrobnejšie informácie 47,52 € 13.02.2023
23052 lyžiarsky výcvik podrobnejšie informácie 5 600,00 € 10.02.2023
23050 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 17,21 € 09.02.2023
23051 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,22 € 09.02.2023
23044 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 48,00 € 08.02.2023
Nájdených 2 207 záznamov, zobrazujem 626 až 650.[<<] 22,23,24,25,26,27,28,29 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55