SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
21182 elektrina podrobnejšie informácie 464,87 € 09.07.2021
21174 úprava únikových dverí podrobnejšie informácie 462,00 € 02.07.2021
19494 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 461,20 € 29.12.2019
24189 vodné a stočné podrobnejšie informácie 458,71 € 27.05.2024
21189 oprava stroja v ŠD podrobnejšie informácie 458,40 € 12.07.2021
22436 kovová futbalová bránka podrobnejšie informácie 458,00 € 19.12.2022
21333 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 456,44 € 04.11.2021
21166 potraviny-ŠJ podrobnejšie informácie 456,25 € 01.07.2021
23453 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 453,00 € 20.12.2023
21381 stôl na stolný tenis podrobnejšie informácie 452,77 € 06.12.2021
20398 oprava mixéra podrobnejšie informácie 452,40 € 21.12.2020
21339 revízie HP, požiarnych vodovodov podrobnejšie informácie 451,80 € 10.11.2021
21369 vodné a stočné podrobnejšie informácie 451,25 € 30.11.2021
23192 reklama na ortofotomape SNV podrobnejšie informácie 450,00 € 29.05.2023
22345 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 449,90 € 17.10.2022
22308 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 449,36 € 16.09.2022
21419 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 445,05 € 27.12.2021
19456 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 436,82 € 30.11.2019
21108 materiál - PČ podrobnejšie informácie 436,66 € 01.06.2021
22199 vodné a stočné podrobnejšie informácie 436,39 € 31.05.2022
22264 odborné prehliadky a odborné skúšky podrobnejšie informácie 435,60 € 11.07.2022
24116 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 433,29 € 26.03.2024
21278 vodné a stočné podrobnejšie informácie 432,44 € 04.10.2021
19402 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 428,18 € 30.10.2019
20284 elektrina podrobnejšie informácie 427,56 € 12.10.2020
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 576 až 600.[<<] 20,21,22,23,24,25,26,27 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55