SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 22264

Číslo v CRZ*:

22264

Predmet:

odborné prehliadky a odborné skúšky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Dobro, spol. s r.o., Mlynská 13, Smižany

Hodnota faktúry:

435,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.07.2022

Dátum zverejnenia:

15.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

2022/40

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55