SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23214 elektrina podrobnejšie informácie 281,75 € 05.06.2023
23213 brusivá, lepidlá podrobnejšie informácie 99,44 € 05.06.2023
23212 ASC agenda podrobnejšie informácie 629,00 € 05.06.2023
23211 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 02.06.2023
23210 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 47,00 € 02.06.2023
23209 činnosť technika BOZP podrobnejšie informácie 160,00 € 02.06.2023
23208 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 131,25 € 02.06.2023
23207 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 216,16 € 02.06.2023
23206 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 299,97 € 02.06.2023
23205 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 2,45 € 02.06.2023
23204 elektrina podrobnejšie informácie 5,53 € 01.06.2022
23203 elektrina podrobnejšie informácie 1 174,49 € 01.06.2023
23202 chrániče sluchu podrobnejšie informácie 115,02 € 31.05.2023
23201 vodné a stočné podrobnejšie informácie 656,47 € 31.05.2023
23200 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 31.05.2023
23199 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 31.05.2023
23198 softvér - K - CAD /projekt/ podrobnejšie informácie 2 580,00 € 30.05.2023
23197 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 1 406,07 € 30.05.2023
23196 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 820,65 € 30.05.2022
23195 energetické služby - vyúčtovanie 01-12/2022 podrobnejšie informácie 37 326,01 € 30.05.2022
23194 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 193,16 € 29.05.2022
23193 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 78,00 € 29.05.2023
23192 reklama na ortofotomape SNV podrobnejšie informácie 450,00 € 29.05.2023
23191 softvér - FIN EC podrobnejšie informácie 2 700,00 € 24.05.2023
23190 workshopy E+ podrobnejšie informácie 18 250,00 Kč 23.05.2023
Nájdených 2 275 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55