SOŠ drevárska SNV - faktúry
Faktúra: 23201
Číslo v CRZ*: |
23201 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
vodné a stočné |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevárdzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad |
Hodnota faktúry: |
656,47 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
891/271/18Pv (891/271/18Pv) |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 13:27
Upravené:
08.11.2019 14:55