SOŠ SNV Markušovská cesta 4 - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
130285 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 529,70 € 21.10.2020
1519 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 510,03 € 16.11.2023
130350 peletky podrobnejšie informácie 1 500,00 € 08.12.2020
6603 zemny plyn podrobnejšie informácie 1 497,77 € 13.01.2023
6171 voda-Limba podrobnejšie informácie 1 495,70 € 09.05.2022
1075 elektrina podrobnejšie informácie 1 463,81 € 08.03.2023
6224 elektrina podrobnejšie informácie 1 462,07 € 08.06.2022
1039 elektrina podrobnejšie informácie 1 433,58 € 13.02.2023
6026 elektrina podrobnejšie informácie 1 432,50 € 10.02.2022
6324 kancelarske potreby podrobnejšie informácie 1 432,10 € 03.08.2022
1076 elektrina podrobnejšie informácie 1 426,21 € 08.03.2023
1602 Osciloskop podrobnejšie informácie 1 424,28 € 01.12.2023
90271 cistiace upratovacie potreby ,material podrobnejšie informácie 1 422,12 € 06.09.2021
1531 voda podrobnejšie informácie 1 419,66 € 01.12.2023
5044 elektrina podrobnejšie informácie 1 411,16 € 09.02.2024
1168 lampa pre sijacie stroje podrobnejšie informácie 1 404,48 € 21.04.2023
1156 hutny material podrobnejšie informácie 1 403,28 € 14.04.2023
1134 elektrina podrobnejšie informácie 1 386,54 € 13.04.2023
1138 odvoz likvidacia odpadu podrobnejšie informácie 1 379,52 € 14.04.2023
6450 dosky drevo podrobnejšie informácie 1 377,60 € 17.10.2022
130345 softwer európskych aut....diagnostika podrobnejšie informácie 1 370,93 € 07.12.2020
1536 hutna material podrobnejšie informácie 1 367,28 € 05.12.2023
1208 cistiace potreby podrobnejšie informácie 1 356,43 € 12.05.2023
5161 elektroinstal material podrobnejšie informácie 1 355,62 € 04.04.2024
130033 peletky podrobnejšie informácie 1 350,00 € 06.02.2020
Nájdených 2 637 záznamov, zobrazujem 301 až 325.[<<] 9,10,11,12,13,14,15,16 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:25
Upravené: 07.11.2019 10:25