SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
24011 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 214,09 € 22.01.2024
24010 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 887,24 € 22.01.2024
24009 školské tlačivá podrobnejšie informácie 81,22 € 22.01.2024
24008 toaletný papier podrobnejšie informácie 262,82 € 19.01.2024
24007 elektrina podrobnejšie informácie 5,47 € 15.01.2024
24006 elektrina podrobnejšie informácie 967,44 € 15.01.2024
24005 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 189,99 € 12.01.2024
24004 energetické služby podrobnejšie informácie 6 361,12 € 08.01.2024
24003 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 135,04 € 08.01.2024
24002 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 169,42 € 08.01.2024
24001 členský príspevok za rok 2024 podrobnejšie informácie 200,00 € 02.01.2024
23470 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 93,96 € 17.01.2024
23469 penále za omeškanie podrobnejšie informácie 57,41 € 12.01.2024
23468 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,22 € 10.01.2024
23467 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 10.01.2024
23466 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 19,76 € 10.01.2024
23465 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 09.01.2024
23464 gravírovací stroj podrobnejšie informácie 1 359,96 € 14.12.2023
23463 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,00 € 08.01.2024
23462 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 08.01.2024
23461 elektrina podrobnejšie informácie 855,12 € 08.01.2024
23460 gravírovací stroj podrobnejšie informácie 1 052,49 € 24.12.2023
23459 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 35,39 € 28.12.2023
23458 opakovaná TK podrobnejšie informácie 91,00 € 28.12.2023
23457 občerstvenie zo SF - ukončenie roka 2023 podrobnejšie informácie 1 554,30 € 28.12.2023
Nájdených 2 170 záznamov, zobrazujem 176 až 200.[<<] 4,5,6,7,8,9,10,11 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55