SOŠ drevárska SNV - faktúry

Faktúra: 24009

Číslo v CRZ*:

24009

Predmet:

školské tlačivá

Zmluvná strana:

dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica

Hodnota faktúry:

81,22 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.01.2024

Dátum zverejnenia:

25.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

22/SOŠD/2023/001/F8 1

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55